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  • 2022年CIA内部审计实务考试大纲

    审计范围、审计循环要求、管理层的需求、监管要求、相关市场和行业趋势、新出现的问题等),(3)确认业务的种类(包括风险和控制评估、对第三方和合同 遵循情况的审计、安全与隐私、绩效和质量的审计、关键,(4)旨在提供建议和洞见的咨询业务的类型(如培训、系统设 计、系统开发、尽职调查、隐私、对标、内部控制评估、 流程描述等)。以及内部审计与其他确认服务提供方之间相互利 用工作成果的可能性;

    国际注册内部审计师